一是創新審計方式。堅持局黨組成員擔任審計組長,深入一線統籌推進項目,探索實施“一審多果”模式,堅持一同部署、一次進點,統籌實施財政、經責和自然資源審計項目4個,促進審計效能提升。二是提升監督質效。健全完善《備案核查項目管理考核實施細則(試行)的通知》,強化審計項目執行的過程控制,有效提高審計效率。進一步厘清審計監督責任與結算審核管理責任邊界,完成項目竣工結(決)算審計58項,審計核減工程價款8865萬元,充分發揮審幫促作用,力促項目提速增效。三是強化整改閉環。緊盯上級反饋問題,實施全口徑、全周期審計整改管理,建立清單臺賬、嚴把整改標準、督促對賬銷號,推動完成整改銷號112個問題,切實打好“問題整改硬仗”。